为强化学院内部审计监督、提升治理效能,2025年12月4日,山东经贸职业学院审计委员会2025年度第二次(扩大)会议在圆厅会议室召开。学院党委书记、审计委员会主任高志秀主持会议,党委副书记、院长、审计委员会主任陈卫国出席会议并讲话。
会议分两大板块推进。第一板块集中审议《关于2024年度财务收支专项审计问题落实整改情况的报告(审议稿)》等5份报告,与会人员结合工作实际进行充分研讨并提出建议,审计处将在此基础对审计报告做进一步修改完善。第二板块为专项审计交流分享,审计处工作人员结合参与山东省审计厅专项审计的工作经历,围绕审计中发现的典型问题,为大家划清合规红线、明确工作边界。
陈卫国指出,要进一步提高审计工作质效,发挥审计监督应有作用,一是深化思想认识,摒弃错误观念,主动配合审计;二是健全合同全流程管控机制,杜绝“重签订、轻履约”;三是各部门全面自查自纠,为明年审计“全面体检”做准备;四是压实整改责任,实行销号管理,避免问题反复。
高志秀对落实会议精神提出三点要求:一是知规矩、明底线,以审计报告为镜,聚焦部门相关问题,理清合规路径与风险禁区,防止违规操作;二是强意识、促规范,将合规意识贯穿工作始终,日常多自查提醒,遇疑问及时咨询,让规范成为自觉;三是抓整改、建机制,整改部门要细化措施、明确节点,同时从个案整改转向长效治理,完善制度筑牢风险屏障。
此次会议凝聚“以审计促规范、以规范促发展”共识,为学院强化内部治理、推进“双高”建设提供坚实保障。
审计委员会成员及各系、部门主要负责人参加会议。
